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《银行内部控制制度:风险防范与合规管理》——构建稳健金融体系的基石
《银行内部控制制度:风险防范与合规管理》
作者:张晓辉
出版社:中国金融出版社
出版时间:2019年6月
《银行内部控制制度:风险防范与合规管理》一书由金融领域的资深专家张晓辉所著,由中国金融出版社出版,本书旨在为银行从业人员提供一套全面、系统的内部控制制度知识体系,帮助银行在激烈的市场竞争中实现稳健发展。
本书共分为九章,具体内容如下:
第一章:内部控制概述
介绍了内部控制的基本概念、发展历程、重要性以及在我国金融体系中的地位。
第二章:内部控制环境
阐述了内部控制环境的基本要素,包括组织结构、企业文化、人力资源、信息系统等。
第三章:风险评估与控制
详细介绍了风险评估的方法、流程以及控制措施,旨在帮助银行识别、评估和应对风险。
第四章:内部审计
阐述了内部审计在银行内部控制中的作用,包括审计目标、审计程序、审计报告等。
第五章:合规管理
分析了合规管理的内涵、原则和实施方法,强调了合规管理在银行内部控制中的重要性。
第六章:信息系统控制
介绍了信息系统控制的基本概念、实施原则以及技术手段,旨在提高银行信息系统的安全性和可靠性。
第七章:操作风险管理
分析了操作风险的类型、成因以及防范措施,为银行提供了操作风险管理的有效途径。
第八章:合规风险与市场风险
阐述了合规风险与市场风险的概念、特征以及防范策略,帮助银行实现稳健经营。
第九章:内部控制评价与改进
介绍了内部控制评价的方法、流程以及改进措施,旨在持续提升银行内部控制水平。
《银行内部控制制度:风险防范与合规管理》一书全面系统地阐述了银行内部控制制度的相关知识,对于银行从业人员、监管人员以及金融行业从业者都具有很高的参考价值,在当前金融市场竞争日益激烈、风险因素不断增多的背景下,本书为银行构建稳健的内部控制体系提供了有力支持。